审计处简介
学校按照职责分明、科学管理原则设置审计处,审计处履行学校内部审计机构职责,组织开展内部审计工作,并接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和监督。
学校审计处为学校的改革和发展服务,通过审计促进学校经济活动规范运行,推动学校治理体系和治理能力现代化。维护学校合法权益,防范风险,提高教育资金使用绩效。
11月27日下午,学校在图书馆801会议室召开了2018年度经济活动内部控制审计整改协调会,纪委书记段恒春出席会议并讲话,会议由审计处处长赵国政主持。
段恒春在讲话中就做好此次内部控制审计整改工作提出三点要求:一要高度重视。各整改责任单位要深刻认识整改工作的重要性,严格按照整改措施和整改时限,高标准高质量的完成整改任务;二要密切配合。配合才能出成绩,各整改责任单位负责人要勇于担责,围绕整改清单多沟通多配合;三要按期完成。本次整改任务时间紧,工作量大,各整改责任单位负责人要本着对学校负责的态度,积极行动起来,不折不扣的如期完成整改任务。
会上,与会人员研究讨论了内部控制整改任务清单,明确了整改责任单位与整改完成时间。
党政办公室、组织部、创建高水平大学办公室、人事处、财务处、科技处、社科处、实验室建设与管理处、网络与信息技术管理处、基建处、后勤管理处、国有资产管理处、后勤集团等职能部门负责人参加了会议。(审计处 文/赵燕玲 图/张平)
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